Page 75 - Výroční zpráva města Hodonín 2019
P. 75

76  VÝROČNÍ ZPRAVA MĚSTA HODONÍNA 2019  VÝROČNÍ ZPRAVA MĚSTA HODONÍNA 2019
































 20 / INTERNÍ


 AUDIT



               materiály z kontrolních akcí s doporučením k přijetí    ní plán. Zprávy z interních auditů jsou předkládány ve-
 Útvar interního auditu rovněž     opatření k nápravě zjištěných nedostatků,   doucímu orgánu veřejné správy a zjištění z jednotlivých
 • zpracovává návrhy střednědobého a ročního plánu    • kontroluje plnění navržených opatření.  interních  auditů  jsou  podkladem  pro  úpravu  vnitřních
 Vedoucí útvaru: Ing. Kateřina Malátová     jednotlivých interních auditů a následných    Prováděním jednotlivých auditů se zkoumá a vyhodno-  předpisů organizace, případně dalších závazných do-
    veřejnosprávních kontrol,  cuje efektivnost nastavení kontrolních a řídicích mecha-  kumentů.
 Úkolem útvaru interního auditu je zajistit hodnocení vnitř-  • organizuje, připravuje a provádí vlastní kontrolní akce      nizmů  s  cílem  minimalizovat  možná  rizika.  Výstupem
 ního kontrolního systému v organizaci s cílem poskytnout      (audity u jednotlivých odborů městského úřadu a následné    jsou doporučení, která mohou případná rizika eliminovat.   Útvar  interního  auditu  dále  organizačně  zajišťuje  čin-
 poradenství,  informace  a  doporučení  pro  její  efektivní      veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací    Činnost je prováděna podle schváleného ročního plánu   nosti spojené s projektem Benchmarkingové iniciativy.
 činnost. Jedná se o nezávislý útvar organizačně oddě-     a ostatních příjemců veřejné finanční podpory    auditů, který je sestaven na základě objektivního hodno-  Tento projekt přispívá ke zkvalitňování veřejné správy
 lený od řídicích výkonných struktur. Je zaměřen na zdo-     z rozpočtu města),  cení rizik.  pomocí techniky trvalého zlepšování, kdy dochází k po-
 konalování  procesů  v  organizaci  a  vychází  ze  zákona    • spolupracuje s jednotlivými odbory městského úřadu,  měřování výkonu mezi srovnatelnými městy porovnáním
 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  • zpracovává a předává starostovi města výsledné   Útvar interního auditu v roce 2019 splnil nastavený roč-  procesů s cílem výměny tzv. dobré praxe.
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80