Page 74 - Výroční zpráva města Hodonín 2019
P. 74

76                           VÝROČNÍ ZPRAVA MĚSTA HODONÍNA 2019                                                                                     VÝROČNÍ ZPRAVA MĚSTA HODONÍNA 2019
































            20 / INTERNÍ


            AUDIT



                                                                                                                                       materiály z kontrolních akcí s doporučením k přijetí    ní plán. Zprávy z interních auditů jsou předkládány ve-
                                                               Útvar interního auditu rovněž                                           opatření k nápravě zjištěných nedostatků,      doucímu orgánu veřejné správy a zjištění z jednotlivých
                                                               • zpracovává návrhy střednědobého a ročního plánu                    • kontroluje plnění navržených opatření.          interních  auditů  jsou  podkladem  pro  úpravu  vnitřních
            Vedoucí útvaru: Ing. Kateřina Malátová                jednotlivých interních auditů a následných                        Prováděním jednotlivých auditů se zkoumá a vyhodno-  předpisů organizace, případně dalších závazných do-
                                                                  veřejnosprávních kontrol,                                         cuje efektivnost nastavení kontrolních a řídicích mecha-  kumentů.
            Úkolem útvaru interního auditu je zajistit hodnocení vnitř-  • organizuje, připravuje a provádí vlastní kontrolní akce      nizmů  s  cílem  minimalizovat  možná  rizika.  Výstupem
            ního kontrolního systému v organizaci s cílem poskytnout      (audity u jednotlivých odborů městského úřadu a následné    jsou doporučení, která mohou případná rizika eliminovat.   Útvar  interního  auditu  dále  organizačně  zajišťuje  čin-
            poradenství,  informace  a  doporučení  pro  její  efektivní      veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací    Činnost je prováděna podle schváleného ročního plánu   nosti spojené s projektem Benchmarkingové iniciativy.
            činnost. Jedná se o nezávislý útvar organizačně oddě-     a ostatních příjemců veřejné finanční podpory                 auditů, který je sestaven na základě objektivního hodno-  Tento projekt přispívá ke zkvalitňování veřejné správy
            lený od řídicích výkonných struktur. Je zaměřen na zdo-     z rozpočtu města),                                          cení rizik.                                       pomocí techniky trvalého zlepšování, kdy dochází k po-
            konalování  procesů  v  organizaci  a  vychází  ze  zákona    • spolupracuje s jednotlivými odbory městského úřadu,                                                       měřování výkonu mezi srovnatelnými městy porovnáním
            č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  • zpracovává a předává starostovi města výsledné               Útvar interního auditu v roce 2019 splnil nastavený roč-  procesů s cílem výměny tzv. dobré praxe.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79